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中共辽宁省阜新市委员会政法委员会 2024 年度部门决算
2025-09-18来源:

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第一部分 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会概况

 

 

一、主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的具体安排,推进平安阜新、法治阜新建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组 织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部,代管市法学会。

(四) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳 定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、 维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(六)组织开展政法领域调查研究,研究拟订阜新政法工作有关政策和重大措施,及时向市委提出建议,参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。

(七)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(八)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、 公正司法。

(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省、市委具体要求。承担市司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组日常工作。

(十)贯彻落实中央关于国家安全工作的决策部署和省、市委的具体安排,建立健全国家安全工作机制,分析研判涉国家安全情报信息,及时报送涉国家安全的综合性情况和动态信息。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省阜新市委员会政法委员会 2024 年部门决算 编制范围的预算单位包括:

纳入阜新市委政法委 2025 年部门预算编制范围的预算单位包 括:中共阜新市委政法委员会本级、阜新市法学会


 

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计 749.80 万元,包括:

1.财政拨款收入 749.80 万元,占收入总计的 100.00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 749.80 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少 112.51 万元,降低 13.05%, 主要原因:落实“过紧日子” 思想,压减财政收入。

(二)支出总计 749.80 万元,包括:

1.基本支出 729.32 万元,占支出总计的 97.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 661.12 万元;商品和服务支出 57.20 万元;对个人 和家庭的补助 11.00 万元。

2.项目支出 20.48 万元,占支出总计的 2.73%。主要包括部门履职经费等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

               5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

与上年相比,今年支出减少 112.51 万元,降低 13.05%,主要 原因:落实“过紧日子”思想,压减财政支出。

(三)年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无变动。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024 年度财政拨款支出 749.80 万元,其中:基本支出 729.32 万元 ,项 目支出 20.48 万元。与上年相比 ,财政拨款支出减少 112.51 万元,降低 13.05%,主要原因:落实“过紧日子”思想, 压减财政支出。与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.04%,其中:基本支出完成年初预算的 92.68%,项目支出完成年初预算的 1023.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 749.80 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.公共安全支出 544.46 万元,具体包括:

(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)535.19  万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 92.54%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落过紧日子 思想, 压减财政支出。

(2)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项) 9.27 万元,主要是部门履职经费等支出,完成年初预算的463.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中追加了部分履  职经费。

                2.社会保障和就业支出 104.85 万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)7.75 万元,主要是离退休人员经费等支出, 完成年初预算的 161.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原  因是人员发生变动。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.96 万元,主要是机关养老保险等支出,完成年初预算的 89.13%,决算数与年初预算  数存在差异的主要原因是人员发生变动。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.90 万元,主要是职业年金虚帐记实等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存  在差异的主要原因是发生人员退休、调出等情况。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3.24 万元,主要是退休人员的伤残抚恤等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请退休人员伤 残抚恤金。

3.卫生健康支出 39.76 万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)25.88 万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的 74.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人 员发生变动。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)13.88 万元,主要是单位医疗保险等支出,完成年初预算的 90.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

4.金融支出 11.21 万元,具体包括:

(1)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项) 11.20 万元,主要是履职业务经费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的经费。

5.住房保障支出 49.52 万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 49.52 万元,主要是缴存住房公积金等支出  完成年初预算的 75.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“ 三公”经费支出 1.38 万元,完成 预算的 28.16%,决算数小于预算数的主要原因是落实了“过紧日 子”的工作思想,厉行节约。其中:因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 1.38 万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国事项。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024  因公出国(境)费与上年持平,主要原因是未发生因公出国事项 等。

2.公务接待费 0.00 万元, 占“ 三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待 事项。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中 外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是未发生公务接待事项等原因。

3.公务用车购置及运行费 1.38 万元,占“ 三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 28.16%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减相关支出。 比上年减少 0.04 万元,降低 2.82%,主 要是厉行节约,压减相关支出等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 1.38 万元,主要用于公务车燃油、维修、保险支出等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保 有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.32 万元,其中: 人员经费 672.12 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福  利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公  积金、其他对个人和家庭补助的支出等; 日常公用经费 57.20 元,主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明


 

(一)机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 57.20 万元(与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比上年减少 27.20 万元,降低 32.23%,主要原因是落实了“过紧日子” 的工作思想,厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支  0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总 额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占中小企 业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额  0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2024  12  31 日,共有车辆 2 辆,其中:副省级以上 领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 1 辆, 应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含) 以上 设备(不含车辆)0 台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度预算项目支 出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 1 个(其中:一般公共预算项目 1 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算 项目 0 ),涉及资金 2 万元(其中:一般公共预算资金 2 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及一般 公共预算支出 788.94 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,绩效自评得分 100 分。《部门(单位) 整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市政法委工作经费”1 个项目开展了部门评价, 涉及资金 2 万元(其中:一般公共预算资金 2 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况 来看,两个项目预算执行情况良好,绩效目标基本全面实现,符合预期。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映“市政法委工作经费” 1 个项目绩效自评结果。

“市政法委工作经费”项  自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:人员变动,未支付。发现的主要问题及原因:资金支付不及时。下一步改进措施:及时进行资金支付。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件


 

第三部分 名词解释

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

         6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”  “经营收入”   附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“ 三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024 年度部门决算表


收入支出决算总表

公开 01表

部门: 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会           2024 年度                                   金额单位:万元

 

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

749.80

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

544.46

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

104.85

 

9

 

九、卫生健康支出

40

39.76

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

11.21

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、 自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

49.52

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

749.80

本年支出合计

58

749.80

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

749.80

总计

62

749.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

 

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 


收入决算表

公开 02 

部门: 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会           2024 年度                                   金额单位:万元

 

项目

 

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

附属单位上缴

收入

 

 

其他收入

 

功能分类科

目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

749.80

749.80

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

544.46

544.46

 

 

 

 

 

20406

司法

544.46

544.46

 

 

 

 

 

2040601

行政运行

535.19

535.19

 

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

9.27

9.27

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104.85

104.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

101.61

101.61

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

7.75

7.75

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.96

70.96

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.90

22.90

 

 

 

 

 

20808

抚恤

3.24

3.24

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

3.24

3.24

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

39.76

39.76

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

39.76

39.76

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

25.88

25.88

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.88

13.88

 

 

 

 

 

217

金融支出

11.21

11.21

 

 

 

 

 

21799

其他金融支出

11.21

11.21

 

 

 

 

 

2179999

其他金融支出

11.21

11.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.52

49.52

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.52

49.52

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

49.52

49.52

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开 03 

部门: 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会           2024 年度                                   金额单位:万元

 

项目

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

上缴上级支出

 

 

经营支出

 

对附属单位补

助支出

功能分类科

目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

749.80

729.32

20.48

 

 

 

204

公共安全支出

544.46

535.19

9.27

 

 

 

20406

司法

544.46

535.19

9.27

 

 

 

2040601

行政运行

535.19

535.19

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

9.27

 

9.27

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104.85

104.85

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

101.61

101.61

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

7.75

7.75

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.96

70.96

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.90

22.90

 

 

 

 

20808

抚恤

3.24

3.24

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

3.24

3.24

 

 

 

 

210

卫生健康支出

39.76

39.76

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

39.76

39.76

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

25.88

25.88

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.88

13.88

 

 

 

 

217

金融支出

11.21

 

11.21

 

 

 

21799

其他金融支出

11.21

 

11.21

 

 

 

2179999

其他金融支出

11.21

 

11.21

 

 

 

221

住房保障支出

49.52

49.52

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49.52

49.52

 

 

 

 

2210201

住房公积金

49.52

49.52

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开 04 

部门: 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会           2024 年度                                   金额单位:万元

 

     

     

项目

  

金额

项目

  

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预 算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

749.80

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、 国有资本经营财政拨款

3

 

三、 国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

544.46

544.46

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

104.85

104.85

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

39.76

39.76

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

11.21

11.21

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、 自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

49.52

49.52

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

749.80

本年支出合计

59

749.80

749.80

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

749.80

总计

64

749.80

749.80

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 

部门: 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会           2024 年度                                   金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科

目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

749.80

729.32

20.48

204

公共安全支出

544.46

535.19

9.27

20406

司法

544.46

535.19

9.27

2040601

行政运行

535.19

535.19

0.00

2040602

一般行政管理事务

9.27

0.00

9.27

208

社会保障和就业支出

104.85

104.85

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.61

101.61

0.00

2080501

行政单位离退休

7.75

7.75

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.96

70.96

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.90

22.90

0.00

20808

抚恤

3.24

3.24

0.00

2080802

伤残抚恤

3.24

3.24

0.00

210

卫生健康支出

39.76

39.76

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.76

39.76

0.00

2101101

行政单位医疗

25.88

25.88

0.00

2101103

公务员医疗补助

13.88

13.88

0.00

217

金融支出

11.21

0.00

11.21

21799

其他金融支出

11.21

0.00

11.21

2179999

其他金融支出

11.21

0.00

11.21

221

住房保障支出

49.52

49.52

0.00

22102

住房改革支出

49.52

49.52

0.00

2210201

住房公积金

49.52

49.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 

部门: 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会           2024 年度                                   金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

661.12

302

商品和服务支出

57.20

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

167.18

30201

办公费

10.20

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

163.17

30202

印刷费

1.00

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

142.84

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险

70.96

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

22.90

30207

邮电费

1.83

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

25.88

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

13.88

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

2.14

30211

差旅费

2.27

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

49.52

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

0.08

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

2.64

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

11.00

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

7.43

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

3.24

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

312

对企业补助

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31201

资本金注入

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

8.02

31203

政府投资基金股权投资

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31204

费用补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

1.38

31205

利息补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

32.10

31206

其他资本性补助

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.33

30240

税金及附加费用

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.32

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织

 

 

 

 

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

672.11

公用经费合计

57.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 

部门: 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会           2024 年度                                   金额单位:万元

 

 

    

 

预算数

 

决算数

 

    

 

4.90

 

1.38

 

1、因公出国(境)费

 

 

 

2、公务接待费

 

 

 

3、公务用车购置及运行费

 

4.90

 

1.38

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

4.90

 

1.38

 

(2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。

 

其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 

部门: 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会           2024 年度                                   金额单位:万元

 

项目

 

年初结转和

结余

 

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结

功能分类科

目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 

部门: 中共辽宁省阜新市委员会政法委员会           2024 年度                                   金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科

目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件


部门(单位)整体绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称

009001 中国共产党阜新市委员会政法委员会本级-210900000

部门年初预算收入金额

788.94

部门年初预算支出金额

788.94

年度主

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

 

 

 

 

 

 

年度主

要任务

基本支出公用经费(保运转)

24.308847

24.3

100%

5.7

5.7

基本支出人员经费(其他)

2.97

2.97

100%

5.7

5.7

基本支出人员经费(保工资)

559.64397

559.64

100%

5.7

5.7

基本支出公用经费(保工资)

0.32

0.32

100%

5.7

5.7

绩效奖金(基础绩效奖和年度考核奖)

47.3375

47.33

100%

5.7

5.7

基本支出人员经费(刚性)

120.19224

120.19

100%

5.7

5.7

基本支出公用经费(其他)

0.48

0.48

100%

5.8

5.8

年度目

年初总体目标

全年完成情况

 

 

 

年度目

根据党对政法工作方针、政策,研究制定落实措施;对一个时期内的政 法工作和社会稳定工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。调查分析 全市社会稳定形势,协调、指导全市社会稳定工作。督促检查政法部门 在执行国家法律、法规和党的路线、方针、政策的情况;研究和协调有 争议的重大、疑难案件,督促大要案的查处工作。组织开展政法工作的 调查研究,综合分析影响社会安定、探索和推动政法工作改革,保障全 市政法工作质效。

 

 

 

 

保障全市政法工作质效

绩效指 

 

 

一级

指标

 

 

二级指 

 

 

三级指

   

  

 

 

度量

单位

 

 

全年完成

 

 

完成程 

 

 

 

得分

偏差原因分析

 

 

改进措施

绩效指 

经费保障

原因分析

制度保

障原因 分析

人员保障

原因分析

硬件条件

保障原因

分析

其他原因分

 


 

履职

效能

重点工

作履行 情况

重点工

作办结

 

=

 

100

 

%

 

100

 

1

 

2.8

 

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职

效能

重点工

作履行 情况

培训次

 

>=

 

100

 

次数

 

100

 

1

 

3.2

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整体工

作完成 情况

总体工

作完成

 

=

 

100

 

%

 

100

 

1

 

2.8

 

2.8

 

 

 

 

 

 

工作完

成及时

 

=

 

100

 

%

 

100

 

1

 

2.8

 

2.8

 

 

 

 

 

 

工作质

量达标

 

=

 

100

 

%

 

100

 

1

 

2.8

 

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基础管

 

 

 

依法行

政能力

 

   

 

 

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

(含)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综合管

理水平

 

   

 

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

(含)

 

 

 

1

 

 

 

2.8

 

 

 

2.8

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

预算

执行

 

 

 

 

预算执

行效率

预算执 行率

 

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调 整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结

余变动

 

<=

 

0

 

%

 

0

 

1

 

1.8

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理

效率

 

预算编

制管理

预算绩

效目标

覆盖率

 

 

=

 

 

100

 

 

%

 

 

100

 

 

1

 

 

0.7

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算监

督管理

 

 

 

预决算

公开情

 

   

 

 

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

(含)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算收

支管理

 

 

 

预算收

入管理

规范性

 

   

 

 

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

(含)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

预算支

出管理

规范性

 

   

 

 

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

(含)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务管

 

 

 

内控制

度有效

 

   

 

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

(含)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管 

固定资

产利用

 

=

 

100

 

%

 

0

 

1

 

0.8

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务管

政府采

购管理

违法违

规行为

发生次

 

 

 

 

=

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

0.7

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运行

成本

 

 

 

成本控

制成效

“三   ”经

费变动 率

 

 

<=

 

 

0

 

 

%

 

 

0

 

 

1

 

 

2.5

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人

员控制

 

<=

 

100

 

%

 

0

 

1

 

2.5

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会

效应

 

 

 

政治效

 

 

 

推进依

法治国

 

 

 

 

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

(含)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

6.6

 

 

 

 

6.6

 

 

 

 

 

 

社会效

人民调

解案件

 

>=

 

20

 

 

20

 

1

 

6.8

 

6.8

 

 

 

 

 

 

服务对

象满意

案件当

事人满 意度

 

>=

 

100

 

%

 

100

 

1

 

6.6

 

6.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持

续性

 

 

 

 

 

 

 

 

体制机

制改革

 

 

 

法官审

判业务 能力

 

   

 

 

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

(含)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务体

制改革

 

   

 

 

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

(含)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

100

 


预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称

市政法委工作经费

主管部门

中国共产党阜新市委员会政法委员会-

实施单位

中国共产党阜新市委员会政法委员会本级-

项目预算金额(万元)

2

全年执行数

0

执行率

0.0%

年度总体目

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目

足额保障市级领导办公经费

足额保障市级领导办公经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成

程度

 

分值

 

得分

未完成原因分析

 

改进措施

  

内容

度量

单位

经费

保障

制度

保障

人员保

硬件

条件

保障

其他

原因说明

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

办公设备购置数

=

1

1

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障全年正常运转 

=

100

%

100

100%

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

保证办公楼正常运 

 

 

足额保障

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

 

100%

 

8.3

 

8.3

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

保障及时率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

按标准保障率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

社会效益指 

 

确保机关事业单位

平稳运行

 

 

平稳运行

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

 

100%

 

13.4

 

13.4

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响 指标

 

保障水平

 

 

足额保障

 

全部或基

本达成预 期指标

100%-80%

 

100%

 

13.3

 

13.3

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满 意度指标

机关事业单位干部 群众满意度

>=

95

%

95

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

0

减分项

31

绩效自评总得分

59

 

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